审计处主要职责
(一)对学校各部门及所属单位以下事项进行审计:
1.贯彻落实党和国家经济方针政策、决策部署情况。
2.贯彻落实学校党委常委会议、校长办公会议重大决策部署以及发展规划、年度计划等的执行情况。
3.学校财务收支和单位预算管理情况。
4.国有资产的管理和使用情况。
5.与财务收支有关的经济活动及其经济效益情况。
6.学校所属经济单位财务收支及资产、负债和损益情况。
7.基建、修缮工程项目管理及结算情况。
8.国家财经法规、上级部门及学校财经规章制度的执行情况。
9.内部控制制度的建立和执行情况。
10.学校管理的领导干部履行经济责任情况。
11.各种专项资金管理和使用情况。
12.国家有关规定和学校要求办理的其它事项。
(二)督促落实审计发现问题的整改。
(三)完成党委审计委员会办公室日常事务工作。
(四)对内部审计工作和委托社会中介机构开展的业务进行指导和监督。
(五)完成上级部门和学校交办的其它工作。
内设科室分工
根据上述职责,yL23411永利官网登录内设3个职能科室。
专项审计科:主要负责国家各级机关财经法规、学校财务规章制度执行情况、学校内部控制制度的建立和执行情况、学校所属单位和部门党政主要领导干部经济责任、学校国有资产的管理和使用情况、各类专项资金收支管理情况审计,负责审计整改执行监督及其他专项审计监督工作,负责工会、公文传输等办公室日常行政事务工作。
工程审计科:主要负责工程竣工结算审计、工程竣工财务决算审计、工程全过程跟踪审计以及其他工程类审计工作,负责全处工程审计档案的收集和管理工作。
财务审计科:主要负责学校财务收支计划或单位预算的执行和决算审计、财务收支有关的经济活动及其经济效益审计、所属经济单位财务收支及资产、负债和损益审计以及其他有关财务审计工作,负责全处审计档案的复核和归档以及固定资产管理工作。